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Completar los campos del SII en tus ventas rectificativas

Aprende a rellenar manualmente una venta rectificativa compatible con el Suministro de Información Inmediata (SII).

Escrito por José Ramón Rodriguez

💎 La integración con el SII está disponible con los planes Estándar, Avanzado o Premium. Para utilizar esta funcionalidad, activa la gema de pago correspondiente en la Holded Store.

Crear una venta rectificativa compatible con el SII

  1. Crea tu factura tal y como explicado aquí

  2. Antes de aprobarla, haz clic en Opciones

  3. Pulsa en TicketBai/Sii

  4. Rellena los campos con los datos del contacto y de la factura tal y como explicado aquí

  5. Añade los datos específicos de una factura de venta rectificativa como mostrado a continuación
    ​
    ​

  • Tipo rectificativa
    Diferencias
    ​
    Selecciona esta opción si tienes que hacer una rectificación parcial de una factura. En este caso, no hay que rellenar los datos sobre Base rectificada, Cuota IVA/IGIC rectificada y Cuota REC rectificada
    ​Sustitución
    ​
    Selecciona esta opción cuando tengas que rectificar una factura por el importe total. En este caso, tendrás que añadir el importe correspondiente a la Base rectificada, Cuota IVA/IGIC rectificada y Cuota REC rectificada. Si no hay Cuota REC rectificada, puedes poner un 0

  • Base rectificada
    Añade el subtotal (sin impuestos) de la factura original. Este campo se completa solo si tu factura rectificativa es de tipo Sustitución

  • Cuota IVA/IGIC rectificada
    Añade el importe de la cuota de IVA/IGIC de la factura original. Este campo se completa solo si tu factura rectificativa es de tipo Sustitución

  • Cuota REC rectificada
    Añade el importe de la cuota de Recargo de la factura original. Este campo se completa solo si tu factura rectificativa es de tipo Sustitución

  • Formato de línea
    Selecciona el formato de la línea de la factura original. Puedes encontrar y modificar el formato de línea de tus documentos en Configuración > Facturación > Preferencias

  • Serie/Nº
    Escribe el número de factura completo de la factura original, por ejemplo F220001.

  • Fecha expedición
    ​
    Selecciona la fecha de emisión de la factura original

Antes de guardar, puedes hacer clic en Verificar para comprobar que todo esté en orden.

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